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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX 27,00 270,00
1.00 ADPTADOR WIFI TP LINK 300 MPS 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX ADPTADOR WIFI TP LINK 300 MPS 620,00
04/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 620,00
04/09/2023 ESTORNADO NESTA DATA -370,00
04/09/2023 ANULADO NESTA DATA -370,00
11/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.