3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO
507,00
507,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO JOGO
187,30
187,30
1.00
SAPATA DE FREIO
371,25
371,25
1.00
CONVERSOR CATALITICO PRIM RIO PARA VEICULO LOGAN PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
3.859,30
3.859,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO JOGO SAPATA DE FREIO CONVERSOR CATALITICO PRIM RIO PARA VEICULO LOGAN PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
4.924,85
05/09/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
4.924,85
10/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2023
ANDRE KICH - 2920
4.924,85
TOTAL
4.924,85
4.924,85
4.924,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.