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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5437 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO 507,00 507,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO JOGO 187,30 187,30
1.00 SAPATA DE FREIO 371,25 371,25
1.00 CONVERSOR CATALITICO PRIM RIO PARA VEICULO LOGAN PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 3.859,30 3.859,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO JOGO SAPATA DE FREIO CONVERSOR CATALITICO PRIM RIO PARA VEICULO LOGAN PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 4.924,85
05/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 4.924,85
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2023 ANDRE KICH - 2920 4.924,85
TOTAL 4.924,85 4.924,85 4.924,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.