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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5489 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA 31,60 474,00
15.00 REATOR VAPOR SODIO 76,85 1.152,75
15.00 LAMAPADA 250 W 28,54 428,10
8.00 BRAÇO PARA LUMINARIA. 88,48 707,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO LAMAPADA 250 W BRAÇO PARA LUMINARIA. 2.762,69
06/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.762,69
21/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.762,69
TOTAL 2.762,69 2.762,69 2.762,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.