Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1740.51 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA OLEO DIESEL S500 |
6,32 |
11.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA OLEO DIESEL S500 |
11.000,00 |
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02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5862; 001/5855; 001/5853; |
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10.958,04 |
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05/10/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA OLEO DIESEL S500. |
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10.958,04 |
01/12/2023 |
Anular de empenho a maior para encerramento do exercício. |
-41,96 |
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TOTAL |
10.958,04 |
10.958,04 |
10.958,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.