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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5514 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1121.79 EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA 6,24 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA 7.000,00
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5839; 001/5837; 001/5835; 001/5833; 001/5829; 001/5824; 6.960,76
05/10/2023 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA GASOLINA ADITIVADA. 6.960,76
01/12/2023 Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. -39,24
TOTAL 6.960,76 6.960,76 6.960,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.