Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
03/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 10 |
13,50 |
1.350,00 |
2.00 |
REFLETOR LED 100 W 5000K CRISTAL LUX |
115,50 |
231,00 |
50.00 |
PARAFUSOSEXTAVADO |
1,10 |
55,00 |
10.00 |
LAMPAS DAS LED 50W |
55,50 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 10 REFLETOR LED 100 W 5000K CRISTAL LUX PARAFUSOSEXTAVADO LAMPAS DAS LED 50W |
2.191,00 |
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03/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.191,00 |
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13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 556/2023
PEIXOTO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO - 9520 |
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2.191,00 |
TOTAL |
2.191,00 |
2.191,00 |
2.191,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.