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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5576 Data de lançamento: 15/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR- 78
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
53.93 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 6,24 336,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 336,49
15/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 336,49
29/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 336,49
TOTAL 336,49 336,49 336,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.