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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5635 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 RECAPAGEM PNEU 1400X24 PARA MOTIVELADORA CASE 845B LOTADA NA SEC DE OBRAS 1.570,00 14.130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 RECAPAGEM PNEU 1400X24 PARA MOTIVELADORA CASE 845B LOTADA NA SEC DE OBRAS 14.130,00
10/11/2023 RECAPAGEM PNEU 1400X24 PARA MOTIVELADORA CASE 845B LOTADA NA SEC DE OBRAS 14.130,00
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2023 DR PNEUS LTDA - 10316 14.130,00
TOTAL 14.130,00 14.130,00 14.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.