Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
RECEPCOES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA COM GAS |
1,99 |
95,52 |
96.00 |
AGUA SEM GAS 500 ML |
1,99 |
191,04 |
3.00 |
AÇUCAR 5KG |
23,99 |
71,97 |
8.00 |
NESCAFE TRADIÇÃO USO NA RECPÇÃO DO GABINETE. |
19,99 |
159,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA COM GAS AGUA SEM GAS 500 ML AÇUCAR 5KG NESCAFE TRADIÇÃO USO NA RECPÇÃO DO GABINETE. |
518,45 |
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18/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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518,45 |
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29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2023
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
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518,45 |
TOTAL |
518,45 |
518,45 |
518,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.