Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. |
133.836,83 |
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21/09/2023 |
Referente à Folha Prefeitura mês 09/2023 |
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133.836,83 |
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21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO INFRAÇÃO TRANSITO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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26,04 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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151,88 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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258,32 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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541,20 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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787,40 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.428,57 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.269,94 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.477,16 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.589,58 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.906,60 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6.723,17 |
21/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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9.866,74 |
29/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5729/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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94.810,23 |
TOTAL |
133.836,83 |
133.836,83 |
133.836,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.