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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5741 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. 0,00 2.210,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. 2.210,28
21/09/2023 Referente à Folha Prefeitura mês 09/2023 2.210,28
21/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA 179,12
29/09/2023 Pagamento de Empenho 5741/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.031,16
TOTAL 2.210,28 2.210,28 2.210,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/09/2023 179,12 Lançada
TOTAL   179,12