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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 576 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
51.54 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 5,40 278,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA VEICULO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 278,34
06/02/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 278,34
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 278,34
TOTAL 278,34 278,34 278,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.