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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA 31,60 1.264,00
35.00 REATOR VAPOR SODIO 76,85 2.689,75
33.00 LAMPADA VAPOR SODIO 31,05 1.024,65
10.00 DISJUNTOR MONOFAZICO 14,25 142,50
8.00 BRAÇO P ILUMINAÇÃO 1 METRO 88,48 707,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO DISJUNTOR MONOFAZICO BRAÇO P ILUMINAÇÃO 1 METRO 5.828,74
21/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 5.828,74
01/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 5.828,74
TOTAL 5.828,74 5.828,74 5.828,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.