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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5836 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO 10,00 10,00
6.00 GRAXEIRA RETA 3,00 18,00
1.00 ANEL TRAVA 4,00 4,00
7.00 OLEO 49,00 343,00
1.00 ANEL DE APOIO DO FREIO DA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO GRAXEIRA RETA ANEL TRAVA OLEO ANEL DE APOIO DO FREIO DA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. 1.655,00
25/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO GRAXEIRA RETA ANEL TRAVA OLEO ANEL DE APOIO DO FREIO DA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. 1.655,00
28/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2023 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 1.655,00
TOTAL 1.655,00 1.655,00 1.655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.