Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5851 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1139.65 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA |
6,23 |
7.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA |
7.100,00 |
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10/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5916; 001/5914; 001/5912; 001/5909; 001/5908; 001/5906; 001/5905; |
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7.090,49 |
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20/10/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA. |
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7.090,49 |
01/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-9,51 |
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TOTAL |
7.090,49 |
7.090,49 |
7.090,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.