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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5870 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.940,99 3.940,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.940,99
25/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.940,99
29/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2023 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 3.940,99
TOTAL 3.940,99 3.940,99 3.940,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.