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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5906 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG XPRESS 204U 291,50 291,50
1.00 KIT REFIL TINTA EPSON USO NA SEC DE SAUDE. 345,90 345,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG XPRESS 204U KIT REFIL TINTA EPSON USO NA SEC DE SAUDE. 637,40
25/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 637,40
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 637,40
TOTAL 637,40 637,40 637,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.