Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5910 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 3442 |
185,90 |
371,80 |
2.00 |
PHOTO CONDUTOR BROTHER |
195,90 |
391,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 3442 PHOTO CONDUTOR BROTHER |
763,60 |
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25/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
763,60 |
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17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2023
THAIS DOS SANTOS - 9004 |
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763,60 |
TOTAL |
763,60 |
763,60 |
763,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.