Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 5MM 132X80 TROCADOS NA SEC DE SAUDE. |
270,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 5MM 132X80 TROCADOS NA SEC DE SAUDE. |
540,00 |
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26/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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540,00 |
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11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2023
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.