Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1851.63 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 |
6,51 |
12.054,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 |
12.054,08 |
|
|
20/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5973; 001/5968; 001/5967; 001/5965; 001/5964; 001/5972; 001/5971; 001/5978; |
|
12.054,08 |
|
20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
12.054,08 |
TOTAL |
12.054,08 |
12.054,08 |
12.054,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.