Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
07/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANER PERSONALIZADO COLORIDO. |
180,00 |
360,00 |
1000.00 |
FOLDER COLORIDO |
0,67 |
670,00 |
1.00 |
FAXA 5X1 LONA COLORIDA. PARA SECD E SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANER PERSONALIZADO COLORIDO. FOLDER COLORIDO FAXA 5X1 LONA COLORIDA. PARA SECD E SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.610,00 |
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07/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.610,00 |
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13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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1.610,00 |
TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.