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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 611 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 283 A COMP.PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 283 A COMP.PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL. 80,00
07/02/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 80,00
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.