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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6180 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE VIAGEM A CRUZ ALTA IGREJA O BRASIL PARA CRISTO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 840,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE VIAGEM A CRUZ ALTA IGREJA O BRASIL PARA CRISTO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 840,00
04/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 840,00
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2023 ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.