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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DIAS DE TEMPORAIS. 15,90 3.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DIAS DE TEMPORAIS. 3.180,00
09/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.180,00
19/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 3.180,00
TOTAL 3.180,00 3.180,00 3.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.