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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6320 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA 31,90 319,00
6.00 LUMINARIA P POSTE TIPO 139,90 839,40
6.00 LED BULBO 100W 124,90 749,40
6.00 LED BULBO 75W 84,90 509,40
6.00 BASE FIXA PARA RELE FOTO CELULA 16,90 101,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELULA LUMINARIA P POSTE TIPO LED BULBO 100W LED BULBO 75W BASE FIXA PARA RELE FOTO CELULA 2.518,60
10/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.518,60
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.518,60
TOTAL 2.518,60 2.518,60 2.518,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.