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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6388 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
726.08 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA 6,23 4.523,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA 4.523,46
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6033; 001/6034; 001/6036; 001/6038; 001/6039; 001/6040; 4.523,46
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6388/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 4.523,46
TOTAL 4.523,46 4.523,46 4.523,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.