Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6540 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
0,00 |
1.838,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
1.838,50 |
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23/10/2023 |
Referente à folha de pagamento mês 10/2023. |
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1.838,50 |
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23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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119,64 |
16/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.718,86 |
TOTAL |
1.838,50 |
1.838,50 |
1.838,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/10/2023 |
119,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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119,64 |
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