Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6699 |
Data de lançamento: |
26/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO DE BOMBA INJETORA |
358,00 |
358,00 |
3.00 |
ARAME SOLDA MIG |
480,00 |
1.440,00 |
6.00 |
FEMEA RETA |
60,00 |
360,00 |
6.00 |
MACHO JCC3/4 |
70,00 |
420,00 |
10.00 |
MANGUEIRA 3/4 |
90,00 |
900,00 |
4.00 |
FELXIVEL DE FREIO 1000M MANGUEIRA 3/8 |
60,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO DE BOMBA INJETORA ARAME SOLDA MIG FEMEA RETA MACHO JCC3/4 MANGUEIRA 3/4 FELXIVEL DE FREIO 1000M MANGUEIRA 3/8 |
3.718,00 |
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26/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.718,00 |
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10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2023
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
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3.718,00 |
TOTAL |
3.718,00 |
3.718,00 |
3.718,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.