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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6808 Data de lançamento: 28/10/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
726.15 GASOLINA ADITIVADA 6,23 4.523,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2023 GASOLINA ADITIVADA 4.523,93
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6112; 001/6113; 001/6118; 001/6119; 001/6122; 4.523,93
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 4.523,93
TOTAL 4.523,93 4.523,93 4.523,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.