Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
14/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELUALA |
31,90 |
255,20 |
8.00 |
REATOR VAPOR SODIO |
134,90 |
1.079,20 |
10.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO 250W |
52,90 |
529,00 |
4.00 |
CONECTR DE PRESSÃO |
14,90 |
59,60 |
4.00 |
BASE FIX PARA RELE |
16,90 |
67,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELUALA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO 250W CONECTR DE PRESSÃO BASE FIX PARA RELE |
1.990,60 |
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14/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.990,60 |
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11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.990,60 |
TOTAL |
1.990,60 |
1.990,60 |
1.990,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.