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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELUALA 31,90 255,20
8.00 REATOR VAPOR SODIO 134,90 1.079,20
10.00 LAMPADA VAPOR SODIO 250W 52,90 529,00
4.00 CONECTR DE PRESSÃO 14,90 59,60
4.00 BASE FIX PARA RELE 16,90 67,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELUALA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO 250W CONECTR DE PRESSÃO BASE FIX PARA RELE 1.990,60
14/11/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.990,60
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 1.990,60
TOTAL 1.990,60 1.990,60 1.990,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.