Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ALEX SANTOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7092 |
Data de lançamento: |
14/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
101 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis |
2.299,00 |
4.598,00 |
1.00 |
Ar condicionado 9000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sist |
2.199,00 |
2.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2023 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis Ar condicionado 9000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sist |
6.797,00 |
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01/12/2023 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis
Ar condicionado 9000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sist
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6.797,00 |
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06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2023
ALEX SANTOS DA SILVA - 10466 |
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6.797,00 |
TOTAL |
6.797,00 |
6.797,00 |
6.797,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.