Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
16/11/2023 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL RECISÃO NOVEMBRO 2023 |
0,00 |
449,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2023 |
INSS PATRONAL RECISÃO NOVEMBRO 2023 |
449,06 |
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16/11/2023 |
Referente à rescisão mês 11/2023. |
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449,06 |
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18/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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338,10 |
19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
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-110,96 |
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19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
-110,96 |
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TOTAL |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.