Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7147 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES.PARA ORNAMENTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. |
1.830,00 |
1.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES.PARA ORNAMENTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. |
1.830,00 |
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20/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.830,00 |
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08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2023
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 |
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1.830,00 |
TOTAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.