Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7165 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
836.61 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE |
6,23 |
5.212,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2023 |
GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE |
5.212,08 |
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12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6250; 001/6251; 001/6252; 001/6253; 001/6256; 001/6266; 001/6286; 001/6285; 001/6284; 001/6287; |
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5.211,48 |
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12/12/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA SEC DE SAUDE. |
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5.211,48 |
12/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-0,60 |
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TOTAL |
5.211,48 |
5.211,48 |
5.211,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.