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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7196 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG 298,50 597,00
1.00 KIT REFIL TINTA ECOTANK 345,90 345,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG KIT REFIL TINTA ECOTANK 942,90
21/11/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 942,90
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 942,90
TOTAL 942,90 942,90 942,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.