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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 7299 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: INSS Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 0,00 696,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 696,03
21/11/2023 Referente à folha de pagamento prefeitura mês 11/2023. 696,03
18/12/2023 Pagamento de Empenho 7299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 696,03
TOTAL 696,03 696,03 696,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.