Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR PARA RAIO |
19,90 |
1.393,00 |
38.00 |
CONECTOR FENDIDO |
28,90 |
1.098,20 |
15.00 |
CABO DE COBRE |
59,90 |
898,50 |
70.00 |
BUCHA D12 PACT 20 UND |
0,55 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR PARA RAIO CONECTOR FENDIDO CABO DE COBRE BUCHA D12 PACT 20 UND |
3.428,20 |
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16/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.428,20 |
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03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 740/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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3.428,20 |
TOTAL |
3.428,20 |
3.428,20 |
3.428,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.