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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 740 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR PARA RAIO 19,90 1.393,00
38.00 CONECTOR FENDIDO 28,90 1.098,20
15.00 CABO DE COBRE 59,90 898,50
70.00 BUCHA D12 PACT 20 UND 0,55 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOLADOR PARA RAIO CONECTOR FENDIDO CABO DE COBRE BUCHA D12 PACT 20 UND 3.428,20
16/02/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.428,20
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 3.428,20
TOTAL 3.428,20 3.428,20 3.428,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.