MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO VIAGEM A PORTO ALEGRE 07/12/2023 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
146,87
146,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO VIAGEM A PORTO ALEGRE 07/12/2023 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
146,87
29/11/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
146,87
04/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2023
ANTONIO SIDINEI CHIUZA RIBEIRO - 4299
146,87
TOTAL
146,87
146,87
146,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.