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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7415 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRANSPORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DO CRAS PARA LAJEADO DO BUGRE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRANSPORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DO CRAS PARA LAJEADO DO BUGRE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 200,00
29/11/2023 [LIQUIDADO NESTA DATA 200,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7415/2023 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.