Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUCAS TALASKA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7447 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO PARA USO NA FORMATURA DO PRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO PERSONALIZADO PARA USO NA FORMATURA DO PRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
380,00 |
|
|
30/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
380,00 |
|
29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2023
LUCAS TALASKA - 10479 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.