Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7558 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS ATENDIMENT AMBULATORIAL |
0,14 |
700,00 |
5000.00 |
RECEITUARIO SIMPLES |
0,14 |
700,00 |
5000.00 |
RECEITUARIO ESPECIAL |
0,14 |
700,00 |
500.00 |
CONTROLE DE VACINAÇÃO DE FICHAS. |
0,70 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS ATENDIMENT AMBULATORIAL RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO ESPECIAL CONTROLE DE VACINAÇÃO DE FICHAS. |
2.450,00 |
|
|
04/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.450,00 |
|
15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7558/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
|
|
2.450,00 |
TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.