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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7597 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
794.59 GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE. 6,11 4.854,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE. 4.854,92
29/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6332; 001/6333; 001/6336; 001/6365; 001/6366; 4.854,92
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 4.854,92
TOTAL 4.854,92 4.854,92 4.854,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.