EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 14/12/2023 A 15/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
293,75
293,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 14/12/2023 A 15/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
293,75
06/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
293,75
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7643/2023
SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662
293,75
TOTAL
293,75
293,75
293,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.