Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7670 |
Data de lançamento: |
06/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO |
0,39 |
975,00 |
7000.00 |
RECEITUARIO MEDICO SIMPLES |
0,12 |
840,00 |
5000.00 |
FICHA DE ATENDIMENTO |
0,12 |
600,00 |
1.00 |
CARIMBO TRODAT |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO MEDICO SIMPLES FICHA DE ATENDIMENTO CARIMBO TRODAT |
2.505,00 |
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06/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.505,00 |
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20/12/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
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-2.505,00 |
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20/12/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-2.505,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.