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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7711 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SERVIDORES 12/23 0,00 7.204,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SERVIDORES 12/23 7.204,45
07/12/2023 REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023. 7.204,45
18/12/2023 Pagamento de Empenho 7711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.204,45
TOTAL 7.204,45 7.204,45 7.204,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.