Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ALEX SANTOS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7753 |
Data de lançamento: |
08/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
116 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis |
2.490,00 |
4.980,00 |
2.00 |
VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM, 6 PAS 3 VELOCIDADES 220V |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2023 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM, 6 PAS 3 VELOCIDADES 220V |
5.700,00 |
|
|
20/12/2023 |
Ar condicionado 12000 btus, Ciclo: Quente/Frio Sis
VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM, 6 PAS 3 VELOCIDADES 220V
|
|
5.700,00 |
|
21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2023
ALEX SANTOS DA SILVA - 10466 |
|
|
5.700,00 |
TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.