Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7849 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO PARA MEDICAMENTOS IMPRESSSÃO COR AZUL |
0,29 |
1.305,00 |
2.00 |
BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO PARA MEDICAMENTOS IMPRESSSÃO COR AZUL BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT. |
1.375,00 |
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11/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.375,00 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7849/2023
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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1.375,00 |
TOTAL |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.