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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7967 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM 92X94 CM 250,00 250,00
1.00 FECHADURA DE PORTA DE VIDRO 180,00 180,00
3.00 FECHADURA DE JANELA PARA O CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM 92X94 CM FECHADURA DE PORTA DE VIDRO FECHADURA DE JANELA PARA O CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 535,00
12/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 535,00
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2023 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 535,00
TOTAL 535,00 535,00 535,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.