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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7994 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO BOLA 235,00 470,00
2.00 PORCA 9,00 18,00
2.00 CONTRA PINO PARA MOTONIVELADORA CASE LOTADA NA SEC DE OBRAS 2,00 492,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO BOLA PORCA CONTRA PINO PARA MOTONIVELADORA CASE LOTADA NA SEC DE OBRAS 980,00
13/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 980,00
13/12/2023 ESOTRNADO NESTA DATA -488,00
13/12/2023 ANULADO NESTA DATA -488,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2023 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 492,00
TOTAL 492,00 492,00 492,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.