Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8012 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON PETTENON BANDEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
33,48 |
33,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON PETTENON BANDEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
33,48 |
|
|
14/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
33,48 |
|
29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2023
ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342 |
|
|
33,48 |
TOTAL |
33,48 |
33,48 |
33,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.